Atualizado em: 17/11/2025 20:04:02

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/11/20250000201/20250000289/20250000512/20250000671/2025Pagamento de diária servidor - Viagem com Vereadora Priscila Peixoto - Rio de Janeiro - RJ em: 12/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 100/2025.EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN***.794.657-**R$ 118,77R$ 118,77R$ 118,77150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
14/11/20250000202/20250000290/20250000513/20250000672/2025Pagamento de diária Servidor - Viagem com Vereador Vilmar Carvalho - Nova Friburgo - RJ em: 13/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 101/2025.EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN***.794.657-**R$ 118,77R$ 118,77R$ 118,77150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11/11/20250000200/20250000288/20250000511/20250000670/2025Repasse para conta de Adiantamento.MARCIO CARVALHO CURTY JUNIOR***.233.667-**R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/11/20250000013/20250000013/20250000510/20250000666/2025Pagamento de Energia Elétrica - 10/2025.LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A60.444.437/0001-46R$ 24.000,00R$ 2.383,51R$ 2.383,51150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10/11/20250000178/20250000265/20250000502/20250000657/2025Pagamento de Conta de Fornecimento de Água - Rua Martinho Campos, nº 25, Centro - Carmo - RJ - Ref. mês 11/2025.RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A42.292.007/0012-27R$ 1.500,00R$ 316,56R$ 316,56150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10/11/20250000197/20250000285/20250000504/20250000655/2025Pagamento de diária Servidor - Viagem com Vereador Antônio José - Rio de Janeiro - RJ em: 05/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 097/2025.EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN***.794.657-**R$ 118,77R$ 118,77R$ 118,77150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10/11/20250000011/20250000011/20250000509/20250000658/2025Pagamento da Contribuição Patronal - CarmoPrev - 10/2025.FUNDO FINANCEIRO ESPECIAL DE CUSTEIO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CARMOPREV07.810.523/0001-42R$ 121.110,00R$ 5.225,29R$ 5.225,29150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
10/11/20250000178/20250000265/20250000505/20250000652/2025Pagamento de Conta de Fornecimento de Água - Praça Princesa Isabel, nº 15, Centro - Carmo - RJ - Ref. mês 11/2025.RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A42.292.007/0012-27R$ 1.500,00R$ 119,67R$ 119,67150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10/11/20250000196/20250000284/20250000503/20250000656/2025Pagamento de diária Servidor - Viagem com Vereador Vilmar Carvalho - Cordeiro - RJ em: 04/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 096/2025.EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN***.794.657-**R$ 118,77R$ 118,77R$ 118,77150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10/11/20250000010/20250000010/20250000508/20250000659/2025pagamento Contribuição Patronal - I.N.S.S. - 10/2025INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL.29.979.036/0001-40R$ 475.200,00R$ 23.897,47R$ 23.897,47150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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