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| 14/11/2025 | 0000201/2025 | 0000289/2025 | 0000512/2025 | 0000671/2025 | Pagamento de diária servidor - Viagem com Vereadora Priscila Peixoto - Rio de Janeiro - RJ em: 12/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 100/2025. | EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN | ***.794.657-** | R$ 118,77 | R$ 118,77 | R$ 118,77 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0000202/2025 | 0000290/2025 | 0000513/2025 | 0000672/2025 | Pagamento de diária Servidor - Viagem com Vereador Vilmar Carvalho - Nova Friburgo - RJ em: 13/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 101/2025. | EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN | ***.794.657-** | R$ 118,77 | R$ 118,77 | R$ 118,77 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 11/11/2025 | 0000200/2025 | 0000288/2025 | 0000511/2025 | 0000670/2025 | Repasse para conta de Adiantamento. | MARCIO CARVALHO CURTY JUNIOR | ***.233.667-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 11/11/2025 | 0000013/2025 | 0000013/2025 | 0000510/2025 | 0000666/2025 | Pagamento de Energia Elétrica - 10/2025. | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | R$ 24.000,00 | R$ 2.383,51 | R$ 2.383,51 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000178/2025 | 0000265/2025 | 0000502/2025 | 0000657/2025 | Pagamento de Conta de Fornecimento de Água - Rua Martinho Campos, nº 25, Centro - Carmo - RJ - Ref. mês 11/2025. | RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A | 42.292.007/0012-27 | R$ 1.500,00 | R$ 316,56 | R$ 316,56 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000197/2025 | 0000285/2025 | 0000504/2025 | 0000655/2025 | Pagamento de diária Servidor - Viagem com Vereador Antônio José - Rio de Janeiro - RJ em: 05/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 097/2025. | EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN | ***.794.657-** | R$ 118,77 | R$ 118,77 | R$ 118,77 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000011/2025 | 0000011/2025 | 0000509/2025 | 0000658/2025 | Pagamento da Contribuição Patronal - CarmoPrev - 10/2025. | FUNDO FINANCEIRO ESPECIAL DE CUSTEIO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CARMOPREV | 07.810.523/0001-42 | R$ 121.110,00 | R$ 5.225,29 | R$ 5.225,29 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000178/2025 | 0000265/2025 | 0000505/2025 | 0000652/2025 | Pagamento de Conta de Fornecimento de Água - Praça Princesa Isabel, nº 15, Centro - Carmo - RJ - Ref. mês 11/2025. | RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A | 42.292.007/0012-27 | R$ 1.500,00 | R$ 119,67 | R$ 119,67 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000196/2025 | 0000284/2025 | 0000503/2025 | 0000656/2025 | Pagamento de diária Servidor - Viagem com Vereador Vilmar Carvalho - Cordeiro - RJ em: 04/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 096/2025. | EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN | ***.794.657-** | R$ 118,77 | R$ 118,77 | R$ 118,77 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000010/2025 | 0000010/2025 | 0000508/2025 | 0000659/2025 | pagamento Contribuição Patronal - I.N.S.S. - 10/2025 | INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | R$ 475.200,00 | R$ 23.897,47 | R$ 23.897,47 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |