Atualizado em: 28/01/2026 20:05:48

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
28/01/20260000250/20260000009/20260000016/2026Pagamento Vencimentos - Agentes Políticos - Ref. Mês 01/2026.Câmara Municipal de Carmo01.004.783/0001-44R$ 116.223,36300000000000 - Despesas Correntes319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000245/20260000004/20260000003/2026Pagamento de Conta de Fornecimento de Água - Rua Martinho Campos, nº 25, Centro - Carmo - RJ - Ref. mês 01/2026.RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A42.292.007/0012-27R$ 344,93300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000257/20260000016/20260000009/2026Pagamento de Diária Servidor - Viagem com Vereador Antônio José - Rio de Janeiro - RJ em: 12/01/2026 - Conf. Boletim de Viagem nº 004/2026.EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN***.794.657-**R$ 124,01300000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000256/20260000015/20260000008/2026Pagamento de Diária Servidor - Viagem com Vereador Naziano Azevedo - Duque de Caxias - RJ em: 08/01/2026 - Conf. Boletim de Viagem nº 003/2026.EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN***.794.657-**R$ 124,01300000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000258/20260000017/20260000010/2026Pagamento de Diária Servidor - Viagem com Procuradora Camilla Alaluna ao Rio de Janeiro - RJ em: 16/01/2026 - Conf. Boletim de Viagem nº 005/2026.EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN***.794.657-**R$ 124,01300000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000249/20260000008/20260000015/2026Pagamento Vencimentos - Servidores Comissionados - Ref. Mês 01/2026.Câmara Municipal de Carmo01.004.783/0001-44R$ 89.794,36300000000000 - Despesas Correntes319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000253/20260000012/20260000001/2026Pagamento de Aquisição de gasolina comum a fim de atendimento aos veículos oficiais da Câmara Municipal do Carmo/RJ - Processo Administrativo 010/2025.AUTO POSTO CAIK LIMITADA16.607.137/0001-49R$ 2.329,86300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000245/20260000004/20260000004/2026Pagamento de Conta de Fornecimento de Água - Praça Princesa Isabel, nº 15, Centro - Carmo - RJ - Ref. mês 01/2026.RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A42.292.007/0012-27R$ 130,39300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000266/20260000025/20260000017/2026Pagamento de Auxílio Alimentação - Servidores Comissionados - Ref. mês 01/2026.Câmara Municipal de Carmo01.004.783/0001-44R$ 28.050,00300000000000 - Despesas Correntes339046000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/01/20260000244/20260000003/20260000005/2026Pagamento de Energia Elétrica - Agrupamento - Ref. 12/2025.LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A60.444.437/0001-46R$ 3.368,99300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
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