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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000514/2025 | Pagamento de Vencimentos - Servidores Efetivos - Férias 11/2025 | Câmara Municipal de Carmo | 01.004.783/0001-44 | R$ 4.721,77 | 300000000000 - Despesas Correntes | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000515/2025 | Pagamento Servidores Comissionados - Ref. Férias mês 11/2025 | Câmara Municipal de Carmo | 01.004.783/0001-44 | R$ 1.695,80 | 300000000000 - Despesas Correntes | 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0000202/2025 | 0000290/2025 | 0000513/2025 | Diária Servidor - Viagem com Vereador Vilmar Carvalho - Nova Friburgo - RJ em: 13/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 101/2025. | EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN | ***.794.657-** | R$ 118,77 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0000201/2025 | 0000289/2025 | 0000512/2025 | Diária Servidor - Viagem com Vereadora Priscila Peixoto - Rio de Janeiro - RJ em: 12/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 100/2025. | EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN | ***.794.657-** | R$ 118,77 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/11/2025 | 0000200/2025 | 0000288/2025 | 0000511/2025 | Confecção de 200 envelopes branco, medindo 24cm x 34cm, com timbre da Câmara Municipal de Carmo - RJ. | MARCIO CARVALHO CURTY JUNIOR | ***.233.667-** | R$ 300,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/11/2025 | 0000013/2025 | 0000013/2025 | 0000510/2025 | Energia Elétrica - 10/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | R$ 2.383,51 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000199/2025 | 0000287/2025 | 0000507/2025 | Diária Servidor - Viagem com Vereador Naziano - Rio de Janeiro - RJ em: 07/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 099/2025. | EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN | ***.794.657-** | R$ 118,77 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000010/2025 | 0000010/2025 | 0000508/2025 | Contribuição Patronal - I.N.S.S. - 10/2025 | INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | R$ 23.897,47 | 300000000000 - Despesas Correntes | 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000011/2025 | 0000011/2025 | 0000509/2025 | Contribuição Patronal - CarmoPrev - 10/2025 | FUNDO FINANCEIRO ESPECIAL DE CUSTEIO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CARMOPREV | 07.810.523/0001-42 | R$ 5.225,29 | 300000000000 - Despesas Correntes | 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000197/2025 | 0000285/2025 | 0000504/2025 | Diária Servidor - Viagem com Vereador Antônio José - Rio de Janeiro - RJ em: 05/11/2025 - Conf. Boletim de Viagem nº 097/2025. | EVANDRO MARCOS DO VALLE BASSAN | ***.794.657-** | R$ 118,77 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |